問題已解決

老師,我去年由于疏忽,把憑證錄入錯了,導致今年制造費用貸方有余額。請問具體怎么做分錄,以及賬務(wù)處理。謝謝,原錯誤分錄是借:銀行存款2000,貸制造費用-加工費2000。實際貸方應該是主營業(yè)務(wù)收入-加工費,請問現(xiàn)在具體做憑證,把制造費用找平?謝謝,

84784956| 提問時間:2022 05/07 14:33
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:制造費用 貸:未分配利潤
2022 05/07 14:34
84784956
2022 05/07 14:35
請問文文老師,那么調(diào)整的制造費用還要歸集到本月的生產(chǎn)成本嗎?
文文老師
2022 05/07 14:39
調(diào)整的制造費用還要歸集到本月的生產(chǎn)成本。
84784956
2022 05/07 14:47
好的,老師,謝謝您
文文老師
2022 05/07 14:50
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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