問題已解決

老師,請(qǐng)問如果21年凈利潤(rùn)虧損100萬,企業(yè)匯算清繳時(shí)還用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎

84785022| 提問時(shí)間:2022 05/07 10:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 就不用去寫加計(jì)扣除了? ?
2022 05/07 10:22
84785022
2022 05/07 11:13
為什么不用加計(jì)扣除了,如果虧損100萬,研發(fā)加計(jì)扣除10萬,相當(dāng)于虧損110萬,可以以后年度用來彌補(bǔ)虧損多好
meizi老師
2022 05/07 11:17
?你好; 你虧損了就不用寫這個(gè)加計(jì)扣除表啊? ?
84785022
2022 05/07 11:18
得寫,不寫怎么能加計(jì)扣除75%
meizi老師
2022 05/07 11:25
? 因?yàn)橹坝械牡胤绞钦f不寫 ;? 你地方 如果要求寫 ; 你可以寫 ; 先報(bào)?享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除優(yōu)惠的企業(yè)需填報(bào)A107010《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》和A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》, 步驟是:? ?企業(yè)須先自行填報(bào)A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》,填報(bào)完成后有關(guān)數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)帶入表A107010《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》對(duì)應(yīng)行次。
84785022
2022 05/07 11:25
好的,感謝
meizi老師
2022 05/07 11:29
沒事的; 希望能幫到你? ??
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