問題已解決

老師你好,未攤銷完的保險(xiǎn)費(fèi)退保了,怎么做分錄和金額

84785041| 提問時(shí)間:2022 05/06 16:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,這個(gè)直接沖回去即可的
2022 05/06 16:11
84785041
2022 05/06 16:23
沖減管理費(fèi)用嗎
84785041
2022 05/06 16:23
那剩下沒攤完的怎么處理
冉老師
2022 05/06 16:24
沒攤銷完的,沖回去即可,或者一次性攤銷
84785041
2022 05/06 16:29
有點(diǎn)看不懂
84785041
2022 05/06 16:29
沖回去怎么沖
冉老師
2022 05/06 16:30
一次性攤銷 借管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用
84785041
2022 05/06 16:31
這是未攤完的要繼續(xù)攤完嗎
84785041
2022 05/06 16:32
都退保了還要攤完嗎
冉老師
2022 05/06 16:32
未攤完的要一次性攤銷攤完
84785041
2022 05/06 16:33
那不就是需增費(fèi)用嗎
冉老師
2022 05/06 16:33
退保收到的錢 借銀行存款 貸管理費(fèi)用
84785041
2022 05/06 16:34
哦哦,謝謝老師
冉老師
2022 05/06 16:34
不客氣,祝你工作順利
84785041
2022 05/06 16:37
還有一個(gè)問題,分公司的錢都是通過總公司收支,平時(shí)記其他應(yīng)收應(yīng)付,月末一次性把這兩個(gè)科目對(duì)沖,為了讓余額為0這樣合理嗎
冉老師
2022 05/06 16:39
這個(gè)不合理的,不同主體,不能直接對(duì)沖
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~