問題已解決

老師,我們印花稅繳納的時候顯示有留抵的,不需要繳納了,直接給我們扣了。這個帳怎么做

84784992| 提問時間:2022 05/06 15:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好??應(yīng)退稅款在應(yīng)交稅費(fèi)的借方?欠繳稅款在應(yīng)交稅費(fèi)的貸方?直接抵扣了?不用再做分錄
2022 05/06 15:50
84784992
2022 05/06 15:52
留抵的是進(jìn)項稅啊,那不需要操作嗎?
玲老師
2022 05/06 15:57
你好? 借應(yīng)交稅費(fèi),貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出??
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