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我公司**在別人單位,分三期,第一期和第二期我公司給**單位開了成本票19萬,但是被**單位開了給甲方20萬,相當(dāng)于我公司有1萬未收,當(dāng)期稅費(fèi)和管理費(fèi)1.5萬,我公司支付了0.5萬,第三期我公司準(zhǔn)備21萬成本票,被**單位給甲方開了20萬票,當(dāng)期稅費(fèi)和管理費(fèi)1.5萬,我公司給被**單位都以銀行轉(zhuǎn)賬的方式回款我公司,那么我公司應(yīng)該支付2.5萬,還是1.5萬的管理費(fèi),老板說只支付1.5萬

84784982| 提問時(shí)間:2022 05/06 15:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 那你就按照1.5萬來做就可以
2022 05/06 15:45
84784982
2022 05/06 15:46
但是實(shí)際該是怎么的呢
84784982
2022 05/06 15:48
被**單位收到甲方一共40萬,我公司收到被**單位按票面金額轉(zhuǎn)來的40萬哦
樸老師
2022 05/06 15:55
同學(xué)你好 這個四十萬有發(fā)票嗎
84784982
2022 05/06 16:06
是的,開了40萬過去的票,轉(zhuǎn)了40萬下賬
樸老師
2022 05/06 16:12
同學(xué)你好 那這個按照41.5做收入、 40萬是他的成本
84784982
2022 05/06 16:13
41.5怎么來的哦
84784982
2022 05/06 16:14
20萬的**費(fèi)都是1.5,40萬是3萬哦
樸老師
2022 05/06 16:21
我以為一共就是1.5萬呢 你們開出去發(fā)票就收多少 **費(fèi)稅費(fèi)等都是從他們收到的收入里扣除的 扣除之后的金額是你們給他們提供的發(fā)票金額 也就是他們給你們打款的金額
84784982
2022 05/06 17:36
其實(shí)我給他們開夠了票,第一期抵的1萬元管理費(fèi)就不能抵了,對方二期轉(zhuǎn)我們了那一萬,其實(shí)對方公司收到40萬 ,我公司就收到40萬,也開了40萬給他們,所以我們應(yīng)該還給對方2.5萬對吧,如果總共剩余只給1.5萬,二期成本票21萬,那么就需要自己用現(xiàn)金給對方公司私人賬戶轉(zhuǎn)賬,對方從公賬轉(zhuǎn)1萬給我公司下賬,要么第二次開成本票過去就不給21萬,就20萬就好了,對吧
樸老師
2022 05/06 17:43
同學(xué)你好 嗯 這樣就可以的哦
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