問題已解決
老師,對方給我開的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)是不需要認(rèn)證的吧
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速問速答你好,是的,是這樣的
2022 05/06 09:44
84785000
2022 05/06 09:47
銷項負(fù)數(shù)怎么做賬
鄒老師
2022 05/06 09:50
你好,對方給我開的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
注意:上述分錄的借貸方,都是負(fù)數(shù)金額?
84785000
2022 05/06 10:06
那我給對方開的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票賬務(wù)處理呢
鄒老師
2022 05/06 10:09
你好,我給對方開的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
84785000
2022 05/06 16:26
要是自己開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,但是這個已經(jīng)在去年的12月份做過賬了,跨年的不能紅沖吧
鄒老師
2022 05/06 16:27
你好,跨年的發(fā)票,是可以申請紅沖的?
84785000
2022 05/06 16:33
賬務(wù)處理還是跟之前一樣嗎
鄒老師
2022 05/06 16:33
你好,是的,是這樣的
84785000
2022 05/06 16:56
我之前問的,好像是跨年的賬務(wù)處理是不能直接做沖賬的
鄒老師
2022 05/06 16:57
你好,跨年的賬務(wù)處理,是有涉及損益科目嗎?
84785000
2022 05/06 16:58
如果是我開的銷項負(fù)數(shù)不就涉及了損益類科目嗎
鄒老師
2022 05/06 16:59
你好,跨年開的銷項負(fù)數(shù)
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
這個過程,不需要通過 以前年度損益調(diào)整? 科目核算
84785000
2022 05/06 16:59
金額都是負(fù)數(shù)是嗎
鄒老師
2022 05/06 17:00
你好,都是正數(shù)
如果是負(fù)數(shù),我會特別說明的?
84785000
2022 05/06 17:29
但是我這個賬特別復(fù)雜,是不是就是把之前涉及到這票的有關(guān)賬務(wù)處理全部做沖賬
鄒老師
2022 05/06 17:30
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785000
2022 05/06 17:53
我的這個賬務(wù)處理特別復(fù)雜,不是簡單的一個分錄,它是先做進(jìn)料加工費,然后再轉(zhuǎn)代運發(fā)出商品,會計分錄是這個: 先做借:委托物資進(jìn)料加工費 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 ;然后做借:代運和發(fā)出商品 貸:委托物資-進(jìn)料加工費 委托物資-進(jìn)料加工-發(fā)動機(jī) 委托物資-進(jìn)料加工-液壓馬達(dá) 我這個怎么做沖賬
鄒老師
2022 05/06 17:55
你好,是外發(fā)加工,然后收回對外銷售嗎??
84785000
2022 05/06 17:56
就是先做進(jìn)料加工,然后做進(jìn)料加工完成
鄒老師
2022 05/06 17:56
你好,加工完成是對外銷售了嗎?
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