問題已解決
請(qǐng)問老師,在這個(gè)表格里,要是4月份的本年利潤(rùn)借方為91301.45元,那最后的所得稅費(fèi)用是多少呢?
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速問速答你好同學(xué),你的意思是4月份當(dāng)期虧損91301.45嗎?只要不存在遞延所得稅的情況下,一是可以不用計(jì)算所得稅費(fèi)用,二是按照這個(gè)當(dāng)期虧損金額做紅字所得稅費(fèi)用,已提現(xiàn)與季度申報(bào)表上預(yù)繳所得稅一致。
2022 05/06 08:28
84784959
2022 05/06 08:29
對(duì),沒有遞延所得稅
84784959
2022 05/06 08:30
主要公司說要計(jì)提所得稅費(fèi)用,我就不知道怎么處理了
蔡老師
2022 05/06 09:23
你看看你們公司以前月份憑證是如何處理的,保持一致就可以了。
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