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供應商年底返利怎么記賬,我公司付給下游公司年底返利又怎么記賬?開什么內容發(fā)票呢?
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速問速答你好,你收到的返利讓對方給你開負數(shù)發(fā)票就可以的。借預付賬款
貸庫存商品,
應交稅費、應交增值稅進項轉出,
你給別人的返利,你紅沖你的收入借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù),
應交稅費負數(shù)。
2022 05/05 13:30
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