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老師,請問增值稅減免稅款有2200,銷項有769.65被我結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了,等于現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有769.65的余額,我怎么把他和減免稅款2220元結(jié)轉(zhuǎn)呢

84785000| 提問時間:2022 05/05 13:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問余額分別在哪個方向
2022 05/05 13:24
84785000
2022 05/05 13:28
轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方,減免稅款在借方
84785000
2022 05/05 13:29
我現(xiàn)在的情況是需要交769的銷項稅,但是可以用2220的減免稅款抵扣,最后不用交稅
bamboo老師
2022 05/05 13:30
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2220 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 2220
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