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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,材料按計(jì)劃成本核算。該企業(yè)21/10年7月初“原材料”賬戶借方余額135 000元,“材料成本差異”賬戶借方余額11961.4元。7月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1、4日,上月甲企業(yè)發(fā)來的在途A材料已到達(dá)并驗(yàn)收入庫,該材料實(shí)際成本75 400元,計(jì)劃成本77 700元。 2、10日,向乙企業(yè)采購A材料,價(jià)款110 000元,增值稅18 700元;運(yùn)雜費(fèi)1 530元,準(zhǔn)予扣除進(jìn)項(xiàng)稅70元;貨款130300元已用銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為110 000元。 3、12日,向甲企業(yè)購入A材料,價(jià)款150 000元,增值稅25 500元,該企業(yè)已代墊運(yùn)雜費(fèi)2 000元(其中準(zhǔn)予扣除進(jìn)項(xiàng)稅91元)。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面價(jià)值為177500元、1個(gè)月到期的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng),該批材料已驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為160 000元。 4、15日,向丙企業(yè)采購B材料4000千克,價(jià)款為150000元,增值稅25 500元,該企業(yè)已代墊運(yùn)雜費(fèi)2400元(其中準(zhǔn)予扣除進(jìn)項(xiàng)稅額98元)。貨款共177 900元已用銀行存款支付,材料尚未收到。 編制會(huì)計(jì)分錄

84785003| 提問時(shí)間:2022 05/04 16:06
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好 1、借 原材料 75 400 材料成本差異2,300 貸 材料采購 77700 2、借 材料采購 110 000+1 530=111530 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)18 700+70=18770 貸 銀行存款 130,300 借 原材料 110000 材料成本差異 1530 貸 材料采購 110 000+1 530=111530 3、借 材料采購 150 000+2000-91=151,909 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)25 500+91=25591 貸 應(yīng)付票據(jù) 177,500 借 原材料 160000 貸 材料采購151,909 材料成本差異8,091 4、材料采購 150 000+2400-98=152,302 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)25 500+98=25598 貸 銀行存款 177,900
2022 05/04 16:22
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2022 05/04 16:49
5、25日,向丙企業(yè)購買的B材料已運(yùn)達(dá),實(shí)際驗(yàn)收入庫3930千克,短缺70千克屬定額內(nèi)合理損耗。B材料計(jì)劃單位成本為38元/千克。 6、28日,向丙企業(yè)購買B材料,價(jià)款100 000元,增值稅17000元,該企業(yè)代墊運(yùn)雜費(fèi)1800元(其中準(zhǔn)予扣除進(jìn)項(xiàng)稅70元),貨款共118 800元已用銀行匯票存款支付,材料尚未收到。 7、31日,向乙企業(yè)采購A材料,發(fā)票賬單等已收到,材料價(jià)款為60 000元,增值稅10 200元;運(yùn)雜費(fèi)858元,準(zhǔn)予扣除進(jìn)項(xiàng)稅42元。材料已驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為60000元,貨款尚未支付。
84785003
2022 05/04 16:50
這是上面那一題的補(bǔ)充
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2022 05/04 16:50
求編制會(huì)計(jì)分錄
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2022 05/04 16:51
8、31日,根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,本月領(lǐng)用材料的計(jì)劃成本為538 000元,其中:生產(chǎn)領(lǐng)用396 000元,車間管理部門領(lǐng)用45 000元,廠部管理部門領(lǐng)用67 000元。
84785003
2022 05/04 16:52
(2)計(jì)算7月份的材料成本差異并分?jǐn)偛町悺?/div>
84785003
2022 05/04 16:52
非常感謝
王曉老師
2022 05/04 16:55
5、 借 原材料38*4000=152,000 ? ? 材料成本差異??302 ? ? 貸??材料采購 150 000+2400-98=152,302 6、借?材料采購 100 000+1800-70=101,730 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)17 000+70=17070 貸 其他貨幣資金 118,800 7借 材料采購 60 000+858=60,858 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10 200+42=10242 貸 應(yīng)付賬款? 71,100 借 原材料 60000 材料成本差異858 貸 材料采購60,858
84785003
2022 05/04 20:23
1/10 【練習(xí)一】 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,材料按計(jì)劃成本核算。該企業(yè)2021年7月初“原材料”賬戶借方余額135 000元,“材料成本差異”賬戶借方余額11961.4元。7月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1、4日,上月甲企業(yè)發(fā)來的在途A材料已到達(dá)并驗(yàn)收入庫,該材料實(shí)際成本75 400元,計(jì)劃成本77 700元。 2、10日,向乙企業(yè)采購A材料,價(jià)款110 000元,增值稅18 700元;運(yùn)雜費(fèi)1 530元,準(zhǔn)予扣除進(jìn)項(xiàng)稅70元;貨款130 300元已用銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為110 000元。
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2022 05/04 20:23
3、12日,向甲企業(yè)購入A材料,價(jià)款150 000元,增值稅25 500元,該企業(yè)已代墊運(yùn)雜費(fèi)2 000元(其中準(zhǔn)予扣除進(jìn)項(xiàng)稅91元)。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面價(jià)值為17500元、1個(gè)月到期的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng),該批材料驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為160 000元。 4、15日,向丙企業(yè)采購B材料4000千克,價(jià)款為150000元,增值稅25 500元,該企業(yè)已代墊運(yùn)雜費(fèi)2400元(其中準(zhǔn)予扣除進(jìn)項(xiàng)稅額98元)。貨款共177 900元已銀行存款支付,材料尚未收到。 5、25日,向丙企業(yè)購買的B材料已運(yùn)達(dá),實(shí)際驗(yàn)收入庫3930千克,短缺70千克屬定額內(nèi)合理損耗。B材料計(jì)劃位成本為38元/千克。
84785003
2022 05/04 20:24
6、28日,向丙企業(yè)購買B材料,價(jià)款100 000元,增值稅17000元,該企業(yè)代墊運(yùn)雜費(fèi)1800元(其中準(zhǔn)予扣除進(jìn)項(xiàng)稅70元),貨款共118 800元已用銀行匯票存款支付,材料尚未收到。 7、31日,向乙企業(yè)采購A材料,發(fā)票賬單等已收到,材料價(jià)款為60 000元,增值稅10 200元;運(yùn)雜費(fèi)858元,準(zhǔn)予扣除進(jìn)項(xiàng)稅42元。材料已驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為60000元,貨款尚未支付。 8、31日,根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,本月領(lǐng)用材料的計(jì)劃成本為538 000元,其中:生產(chǎn)領(lǐng)用396 000元,車間管理部門領(lǐng)用45 000元,廠部管理部門領(lǐng)用67 000元。要求:(1)根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。 (2)計(jì)算7月份的材料成本差異并分?jǐn)偛町悺?/div>
王曉老師
2022 05/04 20:40
同學(xué)您好 新的問題需要重新提問下。
84785003
2022 05/04 20:47
還是之前的那個(gè)問題呢
84785003
2022 05/04 20:47
這是完整的題目
84785003
2022 05/04 20:48
之前那個(gè)不完整
王曉老師
2022 05/04 20:51
您好? 重新提問下吧? 內(nèi)容太多了
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