問題已解決

老師,我不太理解200*13%為何要計(jì)入固定資產(chǎn)的入賬成本中,自產(chǎn)用于集體福利不是視同銷售嗎?視同銷售,那銷項(xiàng)稅額可以與進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,那不是就不用計(jì)入成本嗎

84784983| 提問時(shí)間:2022 05/04 10:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 用于職工福利 視同銷售 借:在建工程 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 您體會一下分錄
2022 05/04 10:27
84784983
2022 05/04 11:01
其他外購的原材料,不視同銷售,所有會有個(gè)分錄,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
84784983
2022 05/04 11:04
因?yàn)檫@里面又有自產(chǎn),又有外購,一個(gè)視同銷售,一個(gè)不視同銷售,不視同銷售的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,計(jì)入成本,我對比下來覺得視同銷售就不轉(zhuǎn)出,那就不計(jì)入成本,我這個(gè)理解是不是錯(cuò)的?
bamboo老師
2022 05/04 11:08
其他外購的原材料,不視同銷售,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是的
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