當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師月末進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 05/01 15:39
84784991
2022 05/01 15:45
意思就是,我先叫增值稅進(jìn)銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”然后再從“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目轉(zhuǎn)到“未交增值稅”科目對嗎老師
bamboo老師
2022 05/01 15:55
是的 這樣理解正確的
閱讀 164