問題已解決

老師你好,關(guān)于公司3月支出社保3692.16元,①其中有一筆屬于代繳1180.11是需要從別的公司還款給我們公司私戶的 應(yīng)該如何做分錄呢?②公司幫員工承擔(dān)社保的個人部分,其中有四個人,兩個是在公司承擔(dān)個人 公司費用677.77,公司全額報銷,剩下的1156.51-700=456.51是從員工工資扣除,那這樣的話是如何做賬還有分錄呢?③有一個員工是法人來的,然后給他發(fā)工資 社保他全額自己報銷,工資2360 社保666.15。之后他的工資和社保金額要還款到公司私戶,這樣是怎么做賬合適呢?謝謝老師了!!~

84785000| 提問時間:2022 04/28 16:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
①其中有一筆屬于代繳1180.11是需要從別的公司還款給我們公司私戶的 應(yīng)該如何做分錄呢? 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 ②公司幫員工承擔(dān)社保的個人部分,其中有四個人,兩個是在公司承擔(dān)個人 公司費用677.77,公司全額報銷,剩下的1156.51-700=456.51是從員工工資扣除,那這樣的話是如何做賬還有分錄呢? 借管理費用 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 ③有一個員工是法人來的,然后給他發(fā)工資 社保他全額自己報銷,工資2360 社保666.15。之后他的工資和社保金額要還款到公司私戶,這樣是怎么做賬合適呢? 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2022 04/28 17:08
84785000
2022 04/28 17:27
謝謝老師,順帶再問一下 關(guān)于問題② 如果是正常公司全額出 是否就是 借:管理費用-社保費 677.77(個人%2b單位) 貸:銀行存款 677.77 然后超額的就是另寫一個分錄 借:管理費用-社保 700(公司承擔(dān)) 應(yīng)付職工薪酬-工資 456.51(超額員工工資扣除) 貸:銀行存款1156.51 那我4月支付3月計提的工資應(yīng)該如何處理呢?三月應(yīng)發(fā)工資25500元,計提多發(fā)放少。應(yīng)該如何處理。差額就是因為員工自費456.51.這一個差額。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~