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報(bào)銷人拿發(fā)票給我用于報(bào)銷,公戶還沒有打錢給他,分錄寫成了借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款可以嗎? 那我用了其他應(yīng)收,是把這個(gè)調(diào)整呢,還是就這樣錯(cuò)著,回頭報(bào)銷就借:其他應(yīng)收貸:銀行存款

84785027| 提問時(shí)間:2022 04/28 14:38
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好這個(gè)應(yīng)收款啊他只是一個(gè)往來科目你這樣做的話也不能算錯(cuò)后期的話可以嗯用其他應(yīng)付款來表示這一你好,這個(gè)應(yīng)收款啊,他只是一個(gè)往來科目,你這樣做的話也不能算錯(cuò),后期的話可以,用其他應(yīng)付款來表示,這一次可以先這樣。
2022 04/28 14:41
李霞老師
2022 04/28 14:41
當(dāng)然你自己想調(diào)整一比的話,也是可以調(diào)整的。
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