問題已解決
有一家公司給我們開了5000的增值稅專用發(fā)票 已經(jīng)抵扣了 現(xiàn)在說是有1983.94退款 所以需要我們把16年的這個(gè)發(fā)票進(jìn)行差額的沖紅 可以這樣操作嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好;? ? 你抵扣了。 你開紅字信息表 。對方開紅字發(fā)票來紅沖即可。 可以的? ?
2022 04/28 10:07
閱讀 76
有一家公司給我們開了5000的增值稅專用發(fā)票 已經(jīng)抵扣了 現(xiàn)在說是有1983.94退款 所以需要我們把16年的這個(gè)發(fā)票進(jìn)行差額的沖紅 可以這樣操作嗎?
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容