問(wèn)題已解決

老師,收到增值稅增量留底退稅的分錄怎么寫?

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/27 13:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 04/27 13:47
84785022
2022 04/27 13:48
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,還要不要在申報(bào)增值稅把轉(zhuǎn)出的金額填上?
郭老師
2022 04/27 13:50
對(duì)的是的附表二里面填寫單獨(dú)有一項(xiàng)增量留底退稅。
84785022
2022 04/27 13:52
好的,那我知道了,謝謝
郭老師
2022 04/27 13:53
不用客氣,工作愉快。
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