問(wèn)題已解決

老師,辦公室房租23萬(wàn),房東是個(gè)人,代開(kāi)普票23萬(wàn),額外支付給稅務(wù)稅金1.6萬(wàn),這個(gè)1.6萬(wàn)的抬頭是房東,公司給對(duì)公支付了,這筆稅金如何做賬務(wù)處理呢

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/27 13:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 那你們只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了
2022 04/27 13:46
84785015
2022 04/27 13:56
可以計(jì)入房租嗎,然后明年匯算清繳的時(shí)候扣除,還是直接營(yíng)業(yè)外支出啊
樸老師
2022 04/27 14:10
可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84785015
2022 04/27 15:52
需要寫(xiě)什么說(shuō)明嗎,借:營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款嗎
樸老師
2022 04/27 16:00
嗯 這樣做就可以的
84785015
2022 04/27 16:23
但是這個(gè)稅金1.6的抬頭寫(xiě)的是房東個(gè)人名字,不是公司的抬頭稅號(hào),可以稅前扣除嗎,如果計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,是不是就可以稅前扣除了,這樣做合理嗎
樸老師
2022 04/27 16:28
嗯 這個(gè)可以的 租房的物業(yè)費(fèi)是這樣處理的 你問(wèn)問(wèn)你們當(dāng)?shù)囟惥?/div>
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