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今年發(fā)現(xiàn)去年交的增值稅會計分錄沒寫,如何寫呢?和所得稅匯算是否有關(guān)系?如有關(guān)系如何調(diào)呢?

84784985| 提問時間:2022 04/27 09:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費,未交增值稅,貸銀行存款,這個是一般納稅人的匯算清繳,不影響的,增值稅不影響你的利潤。
2022 04/27 10:03
84784985
2022 04/27 10:13
今年寫去年交的增值稅會計分錄,還是這么寫嗎?
郭老師
2022 04/27 10:16
對的是的,是這么做的,當(dāng)年和跨年都是一樣的。
84784985
2022 04/27 10:17
那附加費是不是就不一樣了
郭老師
2022 04/27 10:19
附加稅,借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費。
郭老師
2022 04/27 10:19
這個是小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的。
84784985
2022 04/27 10:26
是不是要用以前年度損益來過度
郭老師
2022 04/27 10:28
你好,你是企業(yè)會計準(zhǔn)則作戰(zhàn)嗎?
84784985
2022 04/27 11:33
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
郭老師
2022 04/27 11:34
小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬用利潤分配,未分配利潤就可以的,不需要用以前年度損益調(diào)整。
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