問題已解決

老師您好!我們公司從學(xué)校租賃餐廳100萬,后把餐廳轉(zhuǎn)包給 150萬,這是怎樣確認收入和增值稅?

84785043| 提問時間:2022 04/27 09:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小溪老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學(xué),您好!很高興為您服務(wù)! 貴公司按150萬確認收入,一般納稅人按9%計算增值稅,小規(guī)模納稅人按5%計算增值稅
2022 04/27 12:07
84785043
2022 04/27 12:46
如果簽訂聯(lián)營合同,可以按差額50萬確認收入嗎?
小溪老師
2022 04/27 13:00
同時符合以下兩個條件的納稅人可以適用增值稅差額征稅政策,即: (一)納稅人提供的服務(wù)屬于營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)范圍; (二)提供的應(yīng)稅服務(wù)符合現(xiàn)行國家有關(guān)營業(yè)稅差額征稅的政策規(guī)定。 具體包含金融商品的轉(zhuǎn)讓、經(jīng)紀代理的服務(wù)、融資租賃和融資性售后回租的業(yè)務(wù)、一般納稅人提供客運場站的服務(wù)、試點納稅人提供旅游服務(wù)、選擇簡易計稅方法提供建筑服務(wù)等適用差額征稅。
84785043
2022 04/27 13:04
如果簽訂餐飲管理服務(wù)合同,增值稅如何繳納?
小溪老師
2022 04/27 13:28
增值稅一般納稅人是6%,小規(guī)模納稅人是3%
84785043
2022 04/27 13:31
按全額150確認收入,還是按差額50確認收入
小溪老師
2022 04/27 13:39
餐飲管理服務(wù)合同中服務(wù)費收入是150萬還是50萬呢?根據(jù)您合同來確定的。餐飲管理服務(wù)不屬于差額征稅范圍內(nèi)的
84785043
2022 04/27 13:39
好的,謝謝老師
小溪老師
2022 04/27 13:41
不客氣,很高興為您服務(wù)!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~