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老師,請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi), 是負(fù)數(shù)是怎么回事呢?

84785000| 提問時(shí)間:2022 04/26 15:45
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),那說明你有留底稅額,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的留底。
2022 04/26 15:46
李霞老師
2022 04/26 15:46
有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的留底。
84785000
2022 04/26 15:50
那老師有影響么,可以做調(diào)整么 我們是小規(guī)模公司,一般都交了增值稅我就直接,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi) 貸:銀行存款了,企業(yè)所得稅就計(jì)提
李霞老師
2022 04/26 15:54
你是小規(guī)模單位的話,那正常這里應(yīng)該是沒有余額的才對(duì)呀,你是不是有一些一些就說不用交稅的一些應(yīng)交稅費(fèi),你沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面。
84785000
2022 04/26 15:56
是,可能是去年沒達(dá)45萬免稅,就沒轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,那現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)嗎,老師?
李霞老師
2022 04/26 16:00
那你現(xiàn)在轉(zhuǎn)吧,轉(zhuǎn)過去吧。
84785000
2022 04/26 16:00
那現(xiàn)在負(fù)數(shù)比如是-13722.49 可以直接轉(zhuǎn)么
84785000
2022 04/26 16:02
我發(fā)現(xiàn),我本來負(fù)數(shù)是-14700多,剛計(jì)提了補(bǔ)交的企業(yè)所得稅, 就變成負(fù)數(shù) 13722.49元,我現(xiàn)在是轉(zhuǎn)多少,所有的負(fù)數(shù)都轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸: 營業(yè)外收入
李霞老師
2022 04/26 16:03
你好,你得看明細(xì)科目,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅的話,你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里,對(duì)于所所得稅的話,咱應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅啊,他倆不一樣的。
84785000
2022 04/26 16:25
老師,我查了下我的明細(xì)科目,應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅借方 37019.7元 貸方:536.74 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅:22168.2元,應(yīng)該是之前不應(yīng)該計(jì) 未交增值稅,我是不是現(xiàn)在可以直接轉(zhuǎn) :營業(yè)外收入 14314.76元, 應(yīng)交稅費(fèi)是不能有余額的對(duì)吧
李霞老師
2022 04/26 16:30
您好是的就是這個(gè)意思
84785000
2022 04/26 16:34
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 是這樣吧,這樣會(huì)不會(huì)影響 利潤表?
李霞老師
2022 04/26 16:45
你好,這樣會(huì)影響利潤表的,相當(dāng)于增加了營業(yè)外收入,增加了利潤。
84785000
2022 04/26 16:46
老師,不行,我借 :應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸; 營業(yè)外收入, 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù)更大,負(fù)數(shù)2萬多了,是怎么回事了?
李霞老師
2022 04/26 16:50
你好,那你就把應(yīng)交稅費(fèi)放在貸方,然后借營業(yè)外支出。
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