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物業(yè)公司享受的進項加計抵扣的優(yōu)惠政策22年還可以享受么?

84784993| 提問時間:2022 04/25 09:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,今年這個政策延期了。
2022 04/25 09:20
84784993
2022 04/25 09:29
老師,去年我不知道這個政策,沒有享受這個稅收優(yōu)惠,今年可不可以把去年的進項都加計計算五月份一起抵扣?
郭老師
2022 04/25 09:30
可以的,但是你去年的那些得去稅務局修改修改12月份的申報表。
84784993
2022 04/25 09:31
我去年每個月都有進項,只修改12月的申報表就可以么?
郭老師
2022 04/25 09:33
在師大一塊修改到去年的12月份里面。
84784993
2022 04/25 09:35
老師不太明白,在師大一塊修改是什么意思?
郭老師
2022 04/25 09:37
直接去修改12月份的 附表四,一般項目本期發(fā)生額實際抵扣金額。
84784993
2022 04/25 09:41
您的意思是去年12月把去年所有的進項加計總額填到本期發(fā)生額中,這樣22年的期初余額和本期可抵減額就是12月的本期發(fā)生額,5月我再把今年發(fā)生的進項加計計提額填到本期發(fā)生額中,這樣所有的加計計提額就都有了,當我要抵減時在本期實際抵減額中填數(shù)字就可以,對吧?
郭老師
2022 04/25 09:42
如果你之前正常交稅的話,稅務局一般會給你退稅的 12月份加計扣除了之后他會給你退稅,看你稅務局那邊的要求。
84784993
2022 04/25 09:43
好的老師,我是物業(yè)公司,適用的是10%的加計抵扣,不能用15%,對吧
郭老師
2022 04/25 09:44
是的是的,是這么做的。
84784993
2022 04/25 09:45
老師,那加計抵扣需要賬務處理么?
郭老師
2022 04/25 09:47
借應交稅費增值稅加計扣除貸其他業(yè)務收入或者是其他收益 借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。
84784993
2022 04/25 09:47
老師,加計抵扣需要和稅務局申請么?還是直接填表就可以享受?
郭老師
2022 04/25 09:50
一號需要在電子稅務局填寫加計扣除聲明的。
郭老師
2022 04/25 09:50
需要在電子稅務局填寫加計扣除聲明。
84784993
2022 04/25 10:09
那我現(xiàn)在填加計扣除聲明去年的進項還可以像上面操作來加計抵扣么?
郭老師
2022 04/25 10:11
可以的,可以這么做。
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