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老師,如果發(fā)票金額比銀行出去的多,報(bào)銷發(fā)票金額3818.09,實(shí)際銀行出去3034.87,怎么做分錄?

84784974| 提問時(shí)間:2022 04/22 21:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問后期差額還需要支付嗎
2022 04/22 21:51
84784974
2022 04/22 21:51
應(yīng)該后期不需要支付了
bamboo老師
2022 04/22 21:52
那發(fā)票就按照實(shí)際支付的金額入賬就好了
84784974
2022 04/22 21:52
另請(qǐng)問老師,茶葉放業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是辦公費(fèi)?我怕業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)
bamboo老師
2022 04/22 21:53
那計(jì)入辦公費(fèi)科目
84784974
2022 04/22 21:53
發(fā)票金額如果是3500,銀行支付3000,請(qǐng)問如何做賬?
bamboo老師
2022 04/22 22:02
借:管理費(fèi)用等 3000 貸:銀行存款 3000
84784974
2022 04/22 22:04
如果我做成借:費(fèi)用3500,貸銀行3000貸其他應(yīng)收500可以嗎?
bamboo老師
2022 04/22 22:07
貸其他應(yīng)收500 后期無法收回啊?
bamboo老師
2022 04/22 22:07
是差對(duì)方錢 應(yīng)該用其他應(yīng)付款科目
84784974
2022 04/22 22:12
那如果借:費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付,銀行應(yīng)該可以的吧
bamboo老師
2022 04/22 22:21
先暫時(shí)這樣寫分錄可以的
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