問題已解決

正常是你說的那樣,但是收匯不是一次收完上月的款,收款對應的發(fā)票是哪幾個月的不清楚對應的匯率也不清楚。統(tǒng)一按照當月做賬匯率換算應收賬款沒有匯兌損益,再年底一次調匯。這樣導致稅賬的應收原幣本位幣和外匯局的不一致。我賬面上應收港幣100萬,外匯局上還可以收港幣150萬,這種原幣差異怎么調?

84785034| 提問時間:2022 04/22 19:28
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那你這一部分的話,你首先要去考慮是什么原因導致的差異啊,是之前收入卻少嗎?還是什么原因,然后再根據這個原因去對應。
2022 04/23 08:27
84785034
2022 04/23 10:54
是兩邊收款方式不一致,像我舉例的,收100萬人民幣稅賬對應沖應收賬款港幣125萬。但是出納做出口發(fā)票核銷時是先找到對應200萬人民幣的發(fā)票再沖發(fā)票上對應的港幣可能比125萬多或者少。兩邊沖應收賬款港幣不一致,導致應收外匯金額不同。現(xiàn)在差異太大了才發(fā)現(xiàn)這個問題,要怎么更正這種差異?
陳詩晗老師
2022 04/23 11:48
就比方說你這里舉的這個例子,這200萬對應的是125萬,那么另外呢,75萬你是什么時候處理的呢。
84785034
2022 04/23 15:06
說錯了,是收款100萬人民幣對應125萬港幣。
84785034
2022 04/23 15:06
說錯了,是收款100萬人民幣對應125萬港幣。
陳詩晗老師
2022 04/23 15:20
那這個,那這個差額的25萬是什么原因導致呢。
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