問題已解決
老師,匯算清繳時,.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第13行“利潤總額”為:【118937.09】元; 2.您單位填報的《利潤表》“利潤總額”本年累計金額為:【-335555.08】元; 那要不要改年報的財務(wù)報表利潤表?改為一致
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好不需要修改你的財務(wù)報表的,你的財務(wù)報表和去年12月份的是一樣的,你需要調(diào)整的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)在匯算清繳調(diào)整表里面調(diào)整,你調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的?
2022 04/22 11:38
84784968
2022 04/22 11:41
為了不退稅,把主營業(yè)務(wù)成本改成負(fù)數(shù)-266970.06元,因為所得稅是再外地預(yù)繳的,又不能去退稅
郭老師
2022 04/22 11:44
然后在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他,填寫帳載金額。
郭老師
2022 04/22 11:44
這里面調(diào)燈,然后你之前的營業(yè)成本不管是多少,就是填寫之前的營業(yè)成本就可以的。
84784968
2022 04/22 11:46
就是把主營業(yè)務(wù)成本187522.11改成-266970.06元
郭老師
2022 04/22 11:49
你好,不要這么修改,還是按照這個上面的主營業(yè)務(wù)成本來填寫。
84784968
2022 04/22 11:53
那就要去大廳辦理退稅,才一百多元,而且稅務(wù)明確說了不要去退
郭老師
2022 04/22 11:53
你不用退稅的,你想減少你的成本,在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。
郭老師
2022 04/22 11:54
在納稅調(diào)整明細(xì)表里面,把主營業(yè)務(wù)成本,加上這個負(fù)數(shù)的絕對值填寫到納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項目其他。賬載金額這樣調(diào)增了,你的利潤就升上來了,然后就不需要退稅。
閱讀 86