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你好,我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票,但是每個月租金都正常支付了且計提了費用,22.5.31號前如果還沒有發(fā)票就要調(diào)增對吧,調(diào)增對我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么,我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬,假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬,22年我們也是虧損的,到時候匯算清繳是不是調(diào)增15萬,是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負(fù)的30萬-15萬,再加21年虧損的,來得出最后的可彌補以后年度金額,且不用繳納所得稅

84785034| 提問時間:2022 04/21 21:52
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
對,就是你說的這個意思,按照-15算可以彌補的金額
2022 04/21 21:54
84785034
2022 04/21 22:01
假設(shè)我們21年也是虧損的,那到22年我們申報所得稅的可彌補虧損額是不是-15萬再加上22年的虧損合計數(shù)
東老師
2022 04/22 04:17
對的,沒錯就是這個金額呢
84785034
2022 04/22 09:45
好的,謝謝
東老師
2022 04/22 09:46
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