問題已解決
老師,用金蝶迷你版建賬,是2021年1月1日啟用,錄入期初余額時余額表有一個其他應(yīng)交款,這個我錄哪個科目里呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
請問這個其他應(yīng)交款是核算的什么內(nèi)容
2022 04/21 20:21
84785013
2022 04/21 20:22
看不出來是什么
幾年前的
bamboo老師
2022 04/21 20:24
那幾年前也沒有明細(xì)賬可以查的話 計入其他應(yīng)付款科目吧
84785013
2022 04/21 20:26
金額只有4500,反正都是負(fù)債的,計一起也行哈
bamboo老師
2022 04/21 20:27
是的?金額只有4500,反正都是負(fù)債的,計一起也行
84785013
2022 04/21 20:34
老師,我在憑證里查到了,是借管理費-服務(wù)費,貸,其他應(yīng)交款
那為什么是
掛其他應(yīng)交呢?這個怎么沖掉了,掛了好幾年了
bamboo老師
2022 04/21 20:34
這個款項一直么有支付么?
憑證后面有發(fā)票嗎
84785013
2022 04/21 20:35
有發(fā)票,咨詢費
bamboo老師
2022 04/21 20:35
一直沒有支付的話
借:其他應(yīng)交款
貸:營業(yè)外收入
84785013
2022 04/21 20:36
沒有銀行回單
bamboo老師
2022 04/21 20:37
沒有銀行回單 沒有支付 就做上面分錄
84785013
2022 04/21 20:41
、
如果有回單就做借:其他應(yīng)交款 貸:銀行存款?現(xiàn)在是不是不用其他應(yīng)交款這個科目了?我初始數(shù)據(jù)錄入正常把這個4500錄在管理費用,咨詢費的貸方余額對嗎?
bamboo老師
2022 04/21 20:42
是的?現(xiàn)在不用其他應(yīng)交款這個科目
如果有回單就做借:其他應(yīng)交款 貸:銀行存款
初始數(shù)據(jù)錄入其他應(yīng)付款科目
然后做我寫的分錄
84785013
2022 04/21 20:43
我錄到管理費用咨詢費那里,試算也平衡了
84785013
2022 04/21 20:45
老師,那我應(yīng)該錄到哪里呢?其他應(yīng)付款?還是管理費用
bamboo老師
2022 04/21 20:56
管理費用不會有期初余額的啊?
84785013
2022 04/21 21:02
哦,對對,那就錄其他應(yīng)付款里,謝謝老師
bamboo老師
2022 04/21 21:02
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
84785013
2022 04/21 21:03
老師我清楚了,謝謝您細(xì)心解答,非常感謝,很有收獲
bamboo老師
2022 04/21 21:06
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
閱讀 313