問(wèn)題已解決

我們單位是高新企業(yè)又符合小微企業(yè),在年度所得稅匯算清繳的時(shí)候,選擇小微企業(yè)繳稅的話,是不是不能享受高新的加計(jì)扣除了?如果不能使用加計(jì)扣除的話,應(yīng)納稅所得額就高于300萬(wàn),就不符合小微企業(yè)的認(rèn)定的。

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/21 20:16
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林木老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),我建議還是選擇研發(fā)加計(jì)扣除。
2022 04/21 20:31
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