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拆遷收入所得,工程款付出不算支出

84784964| 提問時間:2022 04/21 10:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你具體業(yè)務是什么? ?
2022 04/21 11:01
84784964
2022 04/21 11:45
我們填報政策性搬遷納稅調(diào)整明細表 拆遷的讓我們結算, 拆遷收入所得,工程款付出不算支出?
meizi老師
2022 04/21 11:49
?你好;? ? ?你們是屬于不征稅的 收入嗎? ?
84784964
2022 04/21 11:50
稅務局說不算收入, 還沒報,報上去1500多萬,納25%的所得稅 他說超過3,000,000按25%的算。
meizi老師
2022 04/21 11:54
?你好; 那你們之前分錄怎么走的;我看看分錄? ?
84784964
2022 04/21 13:50
政府拆遷賠償過來的補償款匯入銀行,以前的會計,借:銀行存款 貨:專項應付款 賠償過來的土地, 借:無形資產(chǎn), 貨:專項應付款。 工程期間,工程款全計入,借:在建工程 貸:銀行存款。
meizi老師
2022 04/21 13:52
你好 ; 意思是 給了一塊土地 還有 一筆錢給你們 ;然后你們 在去修建不動產(chǎn) ;是嗎??
84784964
2022 04/21 14:06
是的老師是這樣的
meizi老師
2022 04/21 14:14
?那你無形資產(chǎn) 記得按月分攤 ;然后完工轉固定資產(chǎn) 去 ; 比如? 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 ;無形資產(chǎn)? 貸:專項應付款—**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn)?/ 無形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項目 同時 借:專項應付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后 借:專項應付款—**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結余需上交的 借:專項應付款—**項目 貸:銀行存款
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