問題已解決
老師,去年有一筆賬:借:管理費用-辦公費 貸:其他應(yīng)付款,4月支付,沒有發(fā)票,這個怎么做賬?還沒匯算清繳,需要調(diào)整嗎?
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速問速答你好,沒有發(fā)票你去年的賬務(wù)是正確的,今年匯算你要調(diào)減利潤
2022 04/21 09:11
84784964
2022 04/21 09:12
今年的賬怎么做?
小寶老師
2022 04/21 09:12
幾年不用賬務(wù)處理,這個是稅會永久性差異
84784964
2022 04/21 09:13
今年4月支付了這個費用了
小寶老師
2022 04/21 09:25
你好,今年支付的時候沖其他應(yīng)付款就可以
84784964
2022 04/21 09:26
這個沒有發(fā)票的費用匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎
小寶老師
2022 04/21 09:28
是的,沒有發(fā)票的不能稅前扣除,要調(diào)增利潤
84784964
2022 04/21 09:29
今年直接用庫存現(xiàn)金或者銀行存款沖其他應(yīng)付款就行,不用其他分錄?
小寶老師
2022 04/21 09:36
這個已經(jīng)回答,做賬的
84784964
2022 04/21 09:37
謝謝老師
小寶老師
2022 04/21 09:37
客氣,期待您的好評,加油
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