問(wèn)題已解決

老師,我以前年度固定資產(chǎn)多入了6000,其實(shí)它應(yīng)該入管理費(fèi)用,現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄把它調(diào)整呢?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/20 15:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,以前年度固定資產(chǎn)多入了6000,其實(shí)它應(yīng)該入管理費(fèi)用,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn)
2022 04/20 15:37
84784978
2022 04/20 15:44
只要是以前年度多做了的都用以前年度損益來(lái)沖哇?
鄒老師
2022 04/20 15:46
你好,是跨年的損益事項(xiàng),才需要通過(guò)??以前年度損益調(diào)整? 科目核算? 不涉及損益的事項(xiàng),是直接調(diào)整的?
84784978
2022 04/20 15:47
好的,謝謝
鄒老師
2022 04/20 15:49
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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