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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,受托加工的產(chǎn)品,加工費(fèi),做的主營業(yè)務(wù)收入,問下這個結(jié)轉(zhuǎn)成本要算進(jìn)去嗎?如果做了受托加工物資是不是不要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去的嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好; 受托加工; 客戶處主材的; 你們只結(jié)轉(zhuǎn)你的員工工資 以及機(jī)械折舊費(fèi)和輔料部分以及水電費(fèi)這些成本哈
2022 04/20 14:38
84785039
2022 04/20 14:39
這個開的加工費(fèi)也做的主營業(yè)務(wù)收入,這個成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2022 04/20 14:43
?你好 ;? ? ? 比如?
1、當(dāng)企業(yè)收到受托加工物資時的會計(jì)分錄:
可以不作會計(jì)處理,但對收到的受托加工物資,應(yīng)當(dāng)在備查簿中進(jìn)行登記。
2、實(shí)際加工時的會計(jì)分錄:
借制造費(fèi)用-水電費(fèi)- 工資-材料費(fèi)等 貸原材料;? 應(yīng)付職工薪酬-工資 ;? ?銀行存款等? ?
借:生產(chǎn)成本
貸:制造費(fèi)用等
3、完工入庫時的會計(jì)分錄:
借:主營業(yè)務(wù)成本-受托加工成本?
貸:生產(chǎn)成本
4、交付完工物資時的會計(jì)分錄:
借:應(yīng)收賬款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入等
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
?
84785039
2022 04/20 14:46
我做的:借:應(yīng)收賬款-某某單位 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交...(銷項(xiàng)稅) 這樣不可以的嗎?
meizi老師
2022 04/20 14:50
?你好; 你直接只做收入嗎?? 你成本參考我寫的做??
84785039
2022 04/20 14:51
是的,我按照正常開票做的。在按你的第3、第4做嗎
meizi老師
2022 04/20 14:53
?你好;? ? 是的。按照我的步驟走科目? ?
84785039
2022 04/20 15:00
1、借:應(yīng)收賬款 主營業(yè)務(wù)收入-加工費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 就這2步嗎?搞糊涂了
meizi老師
2022 04/20 15:05
?你好 ;? ? ?是的 。 你前面還得做制造費(fèi)用 ; 制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本去; 上面我列的 每個步驟都要做哦? ?
84785039
2022 04/20 15:27
第一步:原材料-輔助材料。這個輔助是扣除他們提供材料算的嗎?
84785039
2022 04/20 15:28
這個加工,他們提供材料,然后這邊就人工水電費(fèi)。其他也沒什么了
meizi老師
2022 04/20 15:35
?你好;? ? ? 你們自己 在加工過程中 去? 領(lǐng)用自己的 輔料來用; 所以是計(jì)入原材料 領(lǐng)用計(jì)入制造費(fèi)用去??
84785039
2022 04/20 15:35
第一補(bǔ)分錄后要付明細(xì)嗎
meizi老師
2022 04/20 15:40
?你好;? ?要附明細(xì)的; 要附的??
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