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您好,年末進項抵銷項會計分錄怎么做。企業(yè)有預(yù)交稅金。可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)可以不?

84785028| 提問時間:2022 04/20 09:20
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問預(yù)繳稅金怎么寫的分錄 可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)
2022 04/20 09:20
84785028
2022 04/20 09:28
已交稅金 銀行存款
bamboo老師
2022 04/20 09:29
請問已交稅金在幾級科目 二級還是三級
84785028
2022 04/20 09:41
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--已交稅金
bamboo老師
2022 04/20 09:44
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--已交稅金 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等 年末的時候這樣寫分錄結(jié)平
84785028
2022 04/20 09:57
借 應(yīng)交稅費? 應(yīng)交增值稅? 銷項稅額 貸? 應(yīng)交稅費? 應(yīng)交增值稅? ?進項稅額 ? ? ? 應(yīng)交稅費? 應(yīng)交增值稅? ?已交稅金 這樣行不
bamboo老師
2022 04/20 10:03
請問結(jié)轉(zhuǎn)的時候有差額嗎
84785028
2022 04/20 10:11
結(jié)轉(zhuǎn)下來已交稅金沒有完
bamboo老師
2022 04/20 10:13
那已交稅金科目的金額全部填上 差額寫在應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 然后結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目
84785028
2022 04/20 10:18
已交稅金沒有結(jié)轉(zhuǎn)完,意思就是已交稅金還剩了,要轉(zhuǎn)未交增值稅嗎?
bamboo老師
2022 04/20 10:18
是的?要轉(zhuǎn)未交增值稅 年末三級科目結(jié)平
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