問題已解決

老師,你好,增值稅季報(bào)已經(jīng)免稅,還需要填寫應(yīng)稅行為扣除額計(jì)算嗎?

84784995| 提問時(shí)間:2022 04/19 23:32
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小萬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)應(yīng)稅行為扣除額是差額征收的才填,你不差額征收就不用填哈
2022 04/19 23:40
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