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2020年5月25日,紅星公司從宏遠公司購入A材料一批,采購發(fā)票上記載貨款80 000元,增值稅10 400元,乙企業(yè)代墊運費為800元,紅星公司開出一張面值為91 200元元的三個月商業(yè)承兌匯票予以付款,材料尚未驗收入庫。 2020年8月25日,紅星公司向宏遠公司支付票據(jù)款。 要求作出相關(guān)會計分錄。

84784965| 提問時間:2022 04/19 19:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 2020年5月25日 借:在途物資?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù) 2020年8月25日 借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款
2022 04/19 19:13
84784965
2022 04/19 19:19
您好老師,應(yīng)交稅費為10400元和運費800是不是可以進項稅額抵扣呢?
鄒老師
2022 04/19 19:20
你好 2020年5月25日 借:在途物資80 000+800,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)10 400,??貸:應(yīng)付票據(jù)91 200 2020年8月25日 借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款
84784965
2022 04/19 19:20
懂了懂了謝謝老師
鄒老師
2022 04/19 19:21
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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