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去年12月出口一筆貨物,當(dāng)時未確認(rèn)銷售、今年4月月剛申報了出口退稅,這個收入應(yīng)該當(dāng)時在12月申報期確認(rèn)還是應(yīng)該在今年的3月份申報期確認(rèn)呢?

84784968| 提問時間:2022 04/19 11:34
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
你好? 這個確認(rèn)在當(dāng)期申報的出口收入中。
2022 04/19 11:44
84784968
2022 04/19 11:56
3月的增值稅已經(jīng)報完了 只能下個月補申報了唄?
星河老師
2022 04/19 13:02
你好,這個要看你當(dāng)?shù)卣叩囊?,一般出口退稅申報表要跟增值稅申報表保持一致的?/div>
星河老師
2022 04/19 13:02
如果沒有強制要求保持一致的情況下,可以下個月申報。
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