問題已解決

物業(yè)公司轉(zhuǎn)給別人了,不是一個(gè)物業(yè),收的2022.03.01-2023.03.01的物業(yè)費(fèi),就一個(gè)月的物業(yè)費(fèi)屬于原物業(yè)的,后面的就屬于之后物業(yè)的,怎么處理

84784983| 提問時(shí)間:2022 04/19 09:01
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你現(xiàn)在是哪一方?你是支付物業(yè)的這一方嗎?
2022 04/19 09:02
84784983
2022 04/19 09:04
我現(xiàn)在是原來的物業(yè),做的是3月份的帳,4月份之后的物業(yè)費(fèi)就轉(zhuǎn)給下一個(gè)物業(yè)了,這個(gè)還做預(yù)收嗎?還是直接確認(rèn)3月份一個(gè)月的收入
陳詩晗老師
2022 04/19 09:18
你做賬正常處理 轉(zhuǎn)出去后,你的預(yù)收沖減即可
84784983
2022 04/19 09:19
老師,怎么沖減預(yù)收你能給我說下分錄嗎
陳詩晗老師
2022 04/19 09:20
你轉(zhuǎn)讓你是把所有資產(chǎn)負(fù)債等一并轉(zhuǎn)讓 借,負(fù)債類 銀行存款 貸,資產(chǎn)類
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