問題已解決

老師們好,我突然發(fā)現(xiàn),我們所有的費用發(fā)票,比如快遞費,我直接做的借銷售費用 貸 其他應(yīng)付款,是不是應(yīng)該把稅費寫出來?。拷桎N售費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸其他應(yīng)付款。我從去年七月份開始到現(xiàn)在 所有的費用發(fā)票都沒記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,怎么辦?

84784962| 提問時間:2022 04/18 12:16
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,如果有可以抵扣的進項是要寫的,沒有寫你可以補做借應(yīng)交稅費? 貸銷售費用
2022 04/18 12:17
84784962
2022 04/18 12:23
那有的買的辦公用品 給的定額發(fā)票,那種不用了吧?快遞費,打車費全部是普通發(fā)票,這算是可以抵扣的進項嗎?
小云老師
2022 04/18 13:02
同學(xué),只有專票才能抵
84784962
2022 04/18 13:04
?那就是我以前沒記錯。是吧老師 就是直接 借銷售費用-快遞費 貸其他應(yīng)付款
小云老師
2022 04/18 13:17
是的,你的理解是正確的
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