問題已解決

去年年底暫估成本,借主營業(yè)務(wù)成本30萬,貸應(yīng)付賬款-暫估,今年4月收到發(fā)票35萬,怎么做分錄?匯算清繳需要調(diào)表嗎?

84784984| 提問時間:2022 04/18 11:09
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!匯算清繳前取得了發(fā)票,就不用納稅調(diào)增了,收到發(fā)票時沖暫估,同時按照發(fā)票金額再做一筆正常的憑證
2022 04/18 11:28
84784984
2022 04/18 11:29
要用以前年度損益調(diào)整嗎?麻煩說一下具體分錄
丁小丁老師
2022 04/18 11:33
您好!不需要用以前年度損益調(diào)整科目,直接就是材料成本等一正一負,相當于不影響損益的
84784984
2022 04/18 11:39
那如果我收到的發(fā)票比暫估的金額小,是不是就要用以前年度損益調(diào)整?而且匯算清繳還要納稅調(diào)增?
丁小丁老師
2022 04/18 11:45
您好!如果你們是執(zhí)行會計準則,那么差額部分確實是要通過以前年度損益調(diào)整科目的
84784984
2022 04/18 11:54
我們是小企業(yè)會計準則,怎么做?
丁小丁老師
2022 04/18 12:11
您好!小企業(yè)會計準則不用以前年度損益調(diào)整科目,差額直接記在當期
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