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老師,稅控技術(shù)維護服務(wù)費記入哪個科目?
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速問速答你好,計入管理費用——辦公費
2022 04/16 11:52
84785027
2022 04/16 11:53
這個280不是可以抵扣嗎?
星河老師
2022 04/16 11:54
同學(xué)你好,完整的會計分錄是這樣的。
服務(wù)費330元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護費時,
借:管理費用 330
貸:銀行存款/現(xiàn)金 330
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330
貸:管理費用 330
84785027
2022 04/16 11:57
但是我們現(xiàn)在不遞減的話,可不可以直接做:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:銀行存款
星河老師
2022 04/16 12:01
啊,如果你現(xiàn)在不抵減就做了應(yīng)交稅費的話,那么你應(yīng)交稅費科目這個記錄是不準(zhǔn)確的。
星河老師
2022 04/16 12:01
同學(xué),如果你現(xiàn)在不抵減就做了應(yīng)交稅費的話,那么你應(yīng)交稅費科目這個記錄是不準(zhǔn)確的。
星河老師
2022 04/16 12:02
如果你要做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅額這個科目的話,你要備注一下,這個是待抵扣的進項。
84785027
2022 04/16 12:03
那我放入進項稅額這個科目可以嗎?這個月不繳納增值稅,3月份有繳納的這筆錢,報稅的話不是要填在表四嗎,本期發(fā)生280
星河老師
2022 04/16 12:05
同學(xué)你好,這個不抵扣的話,不需要本期發(fā)生抵扣額當(dāng)中填寫。
星河老師
2022 04/16 12:05
這個附表是當(dāng)中是可以記錄這280,但是如果不抵扣的話,本期發(fā)生抵扣額當(dāng)中是填零的,而不是填寫這280。
84785027
2022 04/16 12:05
發(fā)生額填280,抵扣額不填啊
星河老師
2022 04/16 12:07
同學(xué),你好在賬務(wù)上,如果你做應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅了,就證明你賬務(wù)上在借方已經(jīng)抵扣了,但實際上你只是發(fā)生而沒有抵扣。
84785027
2022 04/16 12:08
那發(fā)生的話記入哪個科目?
星河老師
2022 04/16 12:09
同學(xué)你好,完整的會計分錄是這樣的。
服務(wù)費330元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護費時,
借:管理費用 330
貸:銀行存款/現(xiàn)金 330
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330
貸:管理費用 330
星河老師
2022 04/16 12:09
發(fā)生的時候先記管理費用就可以了,實際抵扣的時候再進應(yīng)交稅費。
84785027
2022 04/16 12:10
跨年發(fā)生的話也是這個分錄對吧?
星河老師
2022 04/16 12:10
同學(xué)你好,跨年調(diào)整的話也是這個分錄。
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