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老師,假設我買了稅控盤480 借管理費用480貸現(xiàn)金480。抵扣的時候借管理費用480紅字,借應交稅費減免稅480。做費用那筆,影響了利潤是不是,減少了利潤。做應交稅費那筆是讓稅少交480么。是480元我沖了利潤海沖減了稅么

84784985| 提問時間:2022 04/15 22:23
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,您的分錄沒錯誤,支付480,少付480增值稅
2022 04/15 22:24
84784985
2022 04/15 22:25
也不是減2次480? 。那個紅字管理費用是沖掉了之前的管理費用,就不會影響利潤了。只是少繳稅了是不
小林老師
2022 04/15 22:26
您好,是的,您的理解非常正確
84784985
2022 04/15 22:27
謝謝老師了
小林老師
2022 04/15 23:01
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
84784985
2022 04/16 07:45
為什么不能做一筆 就借應交稅費減免稅額,貸現(xiàn)金 。這樣不可以么,為什么
小林老師
2022 04/16 08:15
您好,一般是通過管理費用過度下
84784985
2022 04/16 08:20
為什么呢
84784985
2022 04/16 08:21
還有什么需要用管理費用過渡,我作為新手也不知道都什么業(yè)務需要用管理費用過渡啊
小林老師
2022 04/16 08:24
您好,其實正確處理是借管理費用貸銀行存款,借應交稅費貸其他收益,不是沖管理費用
84784985
2022 04/16 10:34
為什么不沖費用 那這480不就抵扣兩次了嗎,一次費用 一次稅。費用在利潤里面了 稅是少繳稅了
小林老師
2022 04/16 10:41
您好,還是其他收益,增加了利潤
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