問題已解決

想問一下附注披露中,應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目下的增值稅,本年已交金額是怎么算出來的。還有本年增值稅已交金額是負(fù)數(shù)正常嗎?

84785028| 提問時(shí)間:2022 04/15 15:22
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dizzy老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師專業(yè)階段
如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下一般才是負(fù)數(shù),
2022 04/15 15:33
dizzy老師
2022 04/15 15:33
又或者你們是預(yù)交的增值稅
84785028
2022 04/15 15:34
我不知道怎么算,是旁邊有個(gè)文字說,應(yīng)交稅費(fèi)本年已交額等于現(xiàn)金流量表中支付的各項(xiàng)稅費(fèi)減去個(gè)稅已交數(shù)
84785028
2022 04/15 15:34
得出來是負(fù)數(shù)
dizzy老師
2022 04/15 15:35
?你查一下應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目的余額嘛
dizzy老師
2022 04/16 07:19
學(xué)員您好,有什么不懂的可以繼續(xù)提問的
dizzy老師
2022 04/16 14:10
學(xué)員您好,有什么不懂的可以繼續(xù)提問的
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