當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年計提工資分錄都做對了,可是付工資沒有用應(yīng)付職工薪酬科目,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),那要怎么調(diào)整,現(xiàn)在賬上顯示欠好多工資
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,計提的分錄怎么做的?
2022 04/15 14:40
84785018
2022 04/15 14:41
借,銷售費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
郭老師
2022 04/15 14:49
那你們支付的分錄是怎么做的?
84785018
2022 04/15 14:50
借,銷售費(fèi)用工資,貸銀行存款
郭老師
2022 04/15 14:50
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。
84785018
2022 04/15 14:56
跨年的小企業(yè)會計準(zhǔn)則是這樣做對嘛老師
郭老師
2022 04/15 14:57
你好,對的是的,小企業(yè)會計準(zhǔn)則就是這么做。
閱讀 326