問題已解決

老師,社保都是當(dāng)月計提當(dāng)月交納,可是因為賬上余額不足,有一部分是次月扣的,這部分怎么做賬?還是只計提扣款的那部分?

84785018| 提問時間:2022 04/15 10:31
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,還是正常計提扣款,扣了多少你就做多少支付。
2022 04/15 10:32
84785018
2022 04/15 10:33
未扣款的那部分怎么做分錄?
小云老師
2022 04/15 11:01
不需要做呀,你計提完了沒付就放在那里。
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