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老師好,請問我去年有一季度企業(yè)所得稅應納稅額不足一元,我分錄是借:所得稅 0.5 貸:應交稅費-應交所得稅費0.5,,借:應交稅費-應交所得稅費0.5 貸:營業(yè)外收入 0.5,這樣處理的,現(xiàn)在我填去年全年的匯算清繳,主表所得稅這0.5填到哪呢
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速問速答?你好;? 這部分是在營業(yè)外收入 ; 計入利潤表的? 利潤總額去的;? ??
2022 04/15 09:53
84784979
2022 04/15 10:04
月度的利潤表我是一方記了所得稅,一方記了營業(yè)外收入,但是年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時候主利潤表里我應該填到哪???年度的所得稅是必須要求實際繳納的,系統(tǒng)自動生成的數(shù),填不了
meizi老師
2022 04/15 10:09
?你好;? ? ? ?都是計入利潤總額去體現(xiàn)哈 ;? ? 你自己是不是之前弄湊了? ? ?
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