問題已解決

老師好,請問我去年有一季度企業(yè)所得稅應納稅額不足一元,我分錄是借:所得稅 0.5 貸:應交稅費-應交所得稅費0.5,,借:應交稅費-應交所得稅費0.5 貸:營業(yè)外收入 0.5,這樣處理的,現(xiàn)在我填去年全年的匯算清繳,主表所得稅這0.5填到哪呢

84784979| 提問時間:2022 04/15 09:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? 這部分是在營業(yè)外收入 ; 計入利潤表的? 利潤總額去的;? ??
2022 04/15 09:53
84784979
2022 04/15 10:04
月度的利潤表我是一方記了所得稅,一方記了營業(yè)外收入,但是年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時候主利潤表里我應該填到哪???年度的所得稅是必須要求實際繳納的,系統(tǒng)自動生成的數(shù),填不了
meizi老師
2022 04/15 10:09
?你好;? ? ? ?都是計入利潤總額去體現(xiàn)哈 ;? ? 你自己是不是之前弄湊了? ? ?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~