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老師您好:做內(nèi)賬時(shí),當(dāng)開具發(fā)票金額跟實(shí)際銷售金額不同步時(shí),怎么做分錄呢

84784990| 提問時(shí)間:2022 04/14 17:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是多開了還是少開了?
2022 04/14 17:28
84784990
2022 04/14 17:29
兩種情況都有的呢?
郭老師
2022 04/14 17:30
你好,按照實(shí)際業(yè)務(wù)來,不管開發(fā)票還是不開。
郭老師
2022 04/14 17:30
多開了的不用做,收入少開了的,正常的按實(shí)際業(yè)務(wù)來確認(rèn)收入。
84784990
2022 04/14 17:33
多開的不用做的話,那后面豈不是查不到多開了多少了?另外,多開不做的話,那應(yīng)交稅金那塊也跟實(shí)際對(duì)不上的呢
84784990
2022 04/14 17:34
還有一種情況是預(yù)開發(fā)票的
郭老師
2022 04/14 17:35
那后面再開了發(fā)票,你就不用做收入了。
84784990
2022 04/14 17:37
老師:還是比較模糊,還是不太清楚該怎么做分錄
郭老師
2022 04/14 17:40
好,就是根據(jù)你實(shí)際業(yè)務(wù)來做,不管開不開發(fā)票。
84784990
2022 04/14 17:41
但開票跟不開票的應(yīng)收款是對(duì)不上的呢
郭老師
2022 04/14 17:46
是的 企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制
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