問題已解決

是關(guān)于稅法的問題,謝謝老師!

84785045| 提問時(shí)間:2022 04/14 16:58
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是0
2022 04/14 17:13
暖暖老師
2022 04/14 17:13
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 11300+(3000+226)/1.13*0.13=11671.13
暖暖老師
2022 04/14 17:14
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 11671.13-0=11671.13
84785045
2022 04/14 17:20
老師請(qǐng)問這一題呢?感謝 好人有好報(bào)
暖暖老師
2022 04/14 17:26
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