問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師。我這不含稅銷售額是對(duì)的,但是稅局這個(gè)含稅收入3%的征收是怎么來(lái)的?那我扣除后1%的征收率該怎么算?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/14 16:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
在減免稅明細(xì)表里邊填報(bào)
2022 04/14 17:05
84784963
2022 04/14 17:08
但是老師,這個(gè)-1357.5和銷售額是系統(tǒng)自動(dòng)給的。銷售額是對(duì)的,但是我整不明白這個(gè)稅額是怎么來(lái)了
家權(quán)老師
2022 04/14 17:14
這個(gè)表只有差額征收扣除才有的哈。沒(méi)有就刪除
84784963
2022 04/14 17:17
這個(gè)季度有紅沖去年的發(fā)票,有部分稅款繳納了已經(jīng)
家權(quán)老師
2022 04/14 17:20
也不會(huì)在這個(gè)表里邊體現(xiàn)的
84784963
2022 04/14 17:21
那我這個(gè)表就體現(xiàn)這個(gè)季度實(shí)際產(chǎn)生的就可以了嗎?紅沖的發(fā)票不用管它
家權(quán)老師
2022 04/14 19:48
紅沖的發(fā)票直接抵減銷售額
84784963
2022 04/14 20:21
抵減銷售額之后是負(fù)數(shù),然后出現(xiàn)這種情況,3欄不能大于5欄
家權(quán)老師
2022 04/14 20:29
你們沒(méi)有扣除的,怎么會(huì)填這個(gè)呢?只有去稅務(wù)大廳看看了
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