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我司與另一家企業(yè)有業(yè)務(wù)往來并簽訂代收代付協(xié)議(由我司代收乙企業(yè)的收款),我司派一名財(cái)務(wù)人員到乙企業(yè)工作,那么這名財(cái)務(wù)人員2000元工資由乙企業(yè)支付(雙方約定從我司收取乙司的代收款中抵扣),那么憑證分錄怎么做?我司需要哪些憑證入賬做附件?

84784999| 提問時(shí)間:2022 04/14 16:42
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,實(shí)質(zhì)上,也就是說你這個(gè)員工還是你們的員工,工資就要計(jì)入你們的工資成本,只不過由對(duì)方代發(fā)。
2022 04/14 17:00
圖圖*老師
2022 04/14 17:03
你們計(jì)提工資時(shí)要包含該員工工資2000 然后支付代收款時(shí), 借:其他應(yīng)付款-對(duì)方公司 借:應(yīng)付職工薪酬2000 貸:銀行存款 (扣除2000后差額)
84784999
2022 04/14 17:07
不是由對(duì)方代發(fā),財(cái)務(wù)工資全額由我司發(fā)放
84784999
2022 04/14 17:09
例:財(cái)務(wù)工資4000元,其中2000元從乙企業(yè)的代收款中扣除并由我司統(tǒng)一支付給員工。
84784999
2022 04/14 17:10
本月共代收乙企業(yè)6000元,扣除2000元員工工資。
圖圖*老師
2022 04/14 17:15
這樣話的你計(jì)提費(fèi)用少計(jì)提2000 發(fā)放工資時(shí),應(yīng)付職工薪酬不是少2000嘛,換成應(yīng)付對(duì)方代收款的科目,銀行存款照記
84784999
2022 04/14 17:19
明白了。那以雙方每月的對(duì)賬明細(xì)表入賬這些扣除的工資費(fèi)用,做上面這筆分錄可以嗎?是否合規(guī)?
圖圖*老師
2022 04/14 17:34
可以的,對(duì)賬明細(xì)表中根據(jù)協(xié)議,加上一欄應(yīng)收 人員工資2000
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