問題已解決

老師,我補(bǔ)之前的賬,看到有一筆回單是支付工資的,我直接做借管理費(fèi)用,貸銀行存款, 需要計(jì)提嗎?

84785025| 提問時間:2022 04/14 16:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
可以的,必須計(jì)提的借管理費(fèi)用,工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬,工資貸銀行存款。
2022 04/14 16:25
84785025
2022 04/14 16:28
那我可以把這兩筆做在一起不。先計(jì)提再發(fā)放。現(xiàn)在補(bǔ)8月的賬,工資是7月的。我就備注補(bǔ)計(jì)提7月的行嗎,本來是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的對嗎?
郭老師
2022 04/14 16:32
可以的,可以這么做。
84785025
2022 04/14 16:59
老師,收到這種發(fā)票需要怎么做賬?
郭老師
2022 04/14 17:02
買來是做什么用的?
84785025
2022 04/14 17:12
銷售給別人
郭老師
2022 04/14 17:18
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行。
郭老師
2022 04/14 17:18
銷售出去,確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~