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老師你好,月末留底的稅額怎么做分錄?

84785006| 提問時(shí)間:2022 04/14 14:26
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小雯子老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!期末應(yīng)交增值稅科目借方余額則增值稅期末有留抵,此金額不需要編制會(huì)計(jì)分錄。月末有留抵稅款不用賬務(wù)處理,保留在應(yīng)繳稅費(fèi)—增值稅借方余額,反應(yīng)的是未抵扣的稅金。轉(zhuǎn)出未交增值稅,才這樣處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
2022 04/14 15:00
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